当当读书
企业内部控制全流程操作从入门到实践

企业内部控制全流程操作从入门到实践

王鹰武 胡潘婷 编著
0
119.90 原价¥119 开通租阅权,免费读此书
提示:数字商品不支持退换货,不提供源文件,不支持导出打印。
评论 赠一得一 收藏 分享
此书籍暂不支持在移动端购买和阅读

内容简介

本书以企业内部控制的基本理论为起,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基,使资金活动、采业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营条,构建内部控制架构。 本书归纳整理一般企业所需的各部分内部控制流程,希望能为企业内部控制制度的建立提供思路和方法。本书既适合各大企业管理人员、财务人员以及财会类专业师生参考阅读,也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。
【推荐语】
1、企业管理者们,还在为如何识别内控风险感到迷茫吗? 本书从内部控制风险的类别出发,对每种内控风险的识别和成因等内容行了详细的列示,立足于当前企业内控需要,系统地介绍了防范内控风险的各种措施,是企业内控管理的参考! 2、初创企业拓者们,还在为怎样建立公司内控制度感到不知所措吗? 本书内容条分缕析、体系完整,前沿的风险理论和新法律法规均包含在内,除此之外,重内控风险分析还配有生动详细的实际案例,粮草未动兵马先行,选对指导用书,就是创业成功的步! 3、高等院校相关专业师生,还在为如何学习内控理论愁眉苦脸吗? 本书将抽象理论与实务相结合,从实践出发面面俱到地解读了内控风险学习过程中可能遇到的疑难困惑,有效帮助理解记忆重、难,是了解企业内控风险的“百科全书”,也是帮助小白走内控世界的“引路人”!
【作者】
王鹰武 高级会计师、注册税务师、高ji审计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾任青海中恒信会计师事务所审计项目经理,现任青海互助青稞酒股份有限公司内审部负责人。研究领域包括:上市公司内控规范、集团化财务平台搭建、大数据环境下的审计方法、涉税会计、纳税筹划、业务体系的财税风险控制等。 胡潘婷 国际注册内部审计师(CIA)。从事上市公司会计信息披露审计、财务稽核、报表与业务数据分析、成本效益分析、风控制度建设等方面的工作。研究领域包括:会计立法与税收法律关系、涉税会计模式、纳税筹划、所得税会计、上市公司供应金融融资、股权激励等。
展开
大家都在看换一批
大家都在看换一批
领取优惠券

温馨提示:

您已领取的礼券,请到【个人中心】-【资产】中查看。