内容全面,兼具前沿性和实用性。本书系统地介绍了内部控制的概念框架、基本方法和设计思路。同时,章后设计了丰富的项目实训、思考与探索题,理论与实务紧密结合。 作者多元,写作视角丰富。本书由会计、审计、风控、合规等领域的多位专家联手造,确保了内容的多元性和视角的丰富性。 结构清晰,案例驱动教学。本书按照“理论框架与方法 实务设计与应用”的结构组织书稿内容,并配有丰富的实务案例,激发读者的学习兴趣,提高读者解决实务问题的能力。
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扉页
内容提要
序言
前言
上篇 内部控制制度基础知识
第一章 总论
第一节 内部控制的内涵和特征
第二节 内部控制的发展演变
第三节 我国内部控制规范体系
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第二章 内部控制概念框架
第一节 内部控制目标
第二节 内部控制对象
第三节 内部控制要素
第四节 内部控制层次
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第三章 内部控制方法
第一节 组织规划控制
第二节 授权审批控制
第三节 会计系统控制
第四节 财产保护控制
第五节 运营分析控制
第六节 绩效考评控制
第七节 内部报告控制
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
下篇 内部控制制度设计
第四章 内部控制制度设计理论
第一节 内部控制制度设计的理论基础
第二节 内部控制制度设计的基本思路
第三节 内部控制制度设计的原则与方法
第四节 内部控制文书类型及格式要求
第五节 内部控制制度设计的度的把握
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第五章 内部控制制度设计程序
第一节 内部控制制度设计准备阶段
第二节 内部控制调查设计阶段
第三节 内部控制制度运行与完善阶段
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第六章 治理层面的内部控制制度设计
第一节 组织架构控制制度设计
第二节 发展战略控制制度设计
第三节 薪酬与考核控制制度设计
第四节 社会责任控制制度设计
第五节 企业文化制度设计
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第七章 核心业务流程内部控制制度设计
第一节 核心业务流程概述
第二节 采购业务内部控制制度设计
第三节 生产业务内部控制制度设计
第四节 销售业务内部控制制度设计
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第八章 管理支持内部控制制度设计
第一节 资金管理控制制度设计
第二节 人力资源管理控制制度设计
第三节 资产管理控制制度设计
第四节 合同管理控制制度设计
第五节 内部信息传递控制制度设计
第六节 信息系统控制制度设计
第七节 内部控制的自我评价
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第九章 财务会计内部控制制度设计
第一节 全面预算控制制度设计
第二节 会计核算控制制度设计
第三节 成本费用控制制度设计
第四节 财务报告内部控制制度设计
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
第十章 审计监察内部控制制度设计
第一节 内部审计制度
第二节 纪检监察制度
【案例延伸思考】
【知识回顾与拓展】
【思考与探索】
【实训项目】
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