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一本书读懂内部审计电子书

      内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。       作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。

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作       者:孙伟航

出  版  社:红旗出版社

出版时间:2023-05-01

字       数:11.9万

所属分类: 经管/励志 > 经济 > 统计审计

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      内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。        作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮助审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。<br/>【推荐语】<br/>      内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。       作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。<br/>【作者】<br/>       孙伟航        注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。<br/>
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自序

引子

01 成立审计部

审计双轨制

招聘新人

内部审计不只是审计

什么人可以做内审

02 审计前的准备

新人报到

审计的四性

制订审计计划

内部审计通知书

审计方法

审计证据

后续审计

03 内部审计审什么

货币资金审计

收入审计

付款审计

存货管理审计

固定资产审计

人力资源审计

财务管理审计

离任审计

04 舞弊应对

收到一封举报信

谈话技巧

证据从哪里来

报表舞弊怎么审

05 报告及归档

审计报告

审计档案管理

番外 审计人员的路在何方

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