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内容提要
中天恒内部控制审计实务指南编写组
前言
第1章 内部控制审计概述及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第2章 整体层面内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第3章 资金活动内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第4章 采购业务内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第5章 资产管理内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第6章 销售业务内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第7章 工程项目内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第8章 财务报告内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第9章 全面预算内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第10章 合同管理内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
第11章 信息系统内部控制审计实务及案例
第1节 基本概念
第2节 内容和要点
第3节 程序和方法
第4节 实务案例
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