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企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解电子书

(1)立足法规,系统梳理 严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》编写而成,梳理完整的理论体系,引法规原文,并对内部控制基本规范与配套指引行深讲解,涵盖了企业的主要内部控制领域。 (2)贴近实务,上手操作 在阐述内部控制应用、评价和审计实务操作方法时,注重对风险和关键的把控,并贴合实际,突出内部控制实务,极大限度上还原了会计操作,有效提高会计工作者、管理者内部控制实操能力,健全企业内部控制体系。

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作       者:平准

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2020-12-01

字       数:47.8万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 管理学

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《企业内部控制基本规范详解与实务》以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写而成。全书共分为企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇,涵盖了企业的主要内部控制领域。 《企业内部控制基本规范详解与实务》既对基本规范和配套指引行了详细解读,又引用了大量相关案例并对案例行了分析,将理论知识与实际情景相结合,便于读者在系统学习理论的同时加深对企业内部控制实务的理解,提高内部控制的实务操作能力。 《企业内部控制基本规范详解与实务》既适合各大企业管理人员、财务人员以及财会类相关专业师生参考阅读,也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。<br/>【推荐语】<br/>(1)立足法规,系统梳理 严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》编写而成,梳理完整的理论体系,引法规原文,并对内部控制基本规范与配套指引行深讲解,涵盖了企业的主要内部控制领域。 (2)贴近实务,上手操作 在阐述内部控制应用、评价和审计实务操作方法时,注重对风险和关键的把控,并贴合实际,突出内部控制实务,极大限度上还原了会计操作,有效提高会计工作者、管理者内部控制实操能力,健全企业内部控制体系。 (3)典型案例,即学即用 大量内部控制的实务案例精彩呈现,并对各案例行了全面、准确的解析,会计、审计工作者可直参考众多实例,一本指导企业行内部控制的实操范本,帮助企业加强内部控制,促企业持续向好发展。<br/>【作者】<br/>平准 财税专家,中央财经大学会计学博士,百德财税咨询服务有限公司创始人,中国注册会计师,中国注册税务师,现担任多家公司财务顾问。曾任职于北京中和正信会计师事务所,先后从事会计报表审计、税务筹划、管理咨询等工作;出版多部财务类图书。<br/>
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内 容 提 要

前言

第1篇 企业内部控制概述

第1章 企业内部控制

1.1 国内外内部控制的发展

1.2 实务案例

第2篇 企业内部控制基本规范解读

第2章 总则

2.1 法规原文

2.2 原文讲解

2.3 实务案例:XGM风险管理导向的内部控制体系的构建历程

第3章 内部环境

3.1 法规原文

3.2 原文讲解

3.3 实务案例:ZHY治理结构与内部控制案例分析

第4章 风险评估

4.1 法规原文

4.2 原文讲解

4.3 实务案例:基于内部控制风险评估环节的审计案例

第5章 控制活动

5.1 法规原文

5.2 原文讲解

5.3 实务案例:HYD量贩型超市

第6章 信息与沟通

6.1 法规原文

6.2 原文讲解

6.3 实务案例:列车信息沟通混乱造成的惨剧

第7章 内部监督

7.1 法规原文

7.2 原文讲解

7.3 实务案例:M集团内部监督失效带来的破产问题

第3篇 企业内部控制配套指引解读

第8章 企业内部控制应用指引第1号——组织架构

8.1 法规原文

8.2 原文讲解

8.3 实务案例:Q开发投资有限公司组织架构设计的弊端

第9章 企业内部控制应用指引第2号——发展战略

9.1 法规原文

9.2 原文讲解

9.3 实务案例:从DB公司看发展战略

第10章 企业内部控制应用指引第3号——人力资源

10.1 法规原文

10.2 原文讲解

10.3 实务案例:TY的考核秘籍

第11章 企业内部控制应用指引第4号——社会责任

11.1 法规原文

11.2 原文讲解

11.3 实务案例

第12章 企业内部控制应用指引第5号——企业文化

12.1 法规原文

12.2 原文讲解

12.3 实务案例

第13章 企业内部控制应用指引第6号——资金活动

13.1 法规原文

13.2 原文讲解

13.3 实务案例:关于A公司货币资金内部控制失效的思考[1]

第14章 企业内部控制应用指引第7号——采购业务

14.1 法规原文

14.2 原文讲解

14.3 实务案例:WEM全球采购[2]

第15章 企业内部控制应用指引第8号——资产管理

15.1 法规原文

15.2 原文讲解

15.3 实务案例:CAF公司的固定资产内部控制分析

第16章 企业内部控制应用指引第9号——销售业务

16.1 法规原文

16.2 原文讲解

16.3 实务案例:B公司销售与收款内部会计控制案例

第17章 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发

17.1 法规原文

17.2 原文讲解

17.3 实务案例:软件公司研发项目内部控制方面的风险分析

第18章 企业内部控制应用指引第11号——工程项目

18.1 法规原文

18.2 原文讲解

18.3 实务案例:工程项目内部控制案例分析

第19章 企业内部控制应用指引第12号——担保业务

19.1 法规原文

19.2 原文讲解

19.3 实务案例:ST国嘉担保事件[3]

第20章 企业内部控制应用指引第13号——业务外包

20.1 法规原文

20.2 原文讲解

20.3 实务案例:DLD公司业务外包内部控制[4]

第21章 企业内部控制应用指引第14号——财务报告

21.1 法规原文

21.2 原文讲解

21.3 实务案例:ZSY独立编制财务报告体系建设

第22章 企业内部控制应用指引第15号——全面预算

22.1 法规原文

22.2 原文讲解

22.3 实务案例

第23章 企业内部控制应用指引第16号——合同管理

23.1 法规原文

23.2 原文讲解

23.3 实务案例:ZSY合同管理的内部控制体系

第24章 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

24.1 法规原文

24.2 原文讲解

24.3 实务案例:少校的命令

第25章 企业内部控制应用指引第18号——信息系统

25.1 法规原文

25.2 原文讲解

25.3 实务案例

第26章 企业内部控制评价指引

26.1 法规原文

26.2 原文讲解

26.3 实务案例

第27章 企业内部控制审计指引

27.1 法规原文

27.2 原文讲解

27.3 实务案例

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