(1)立足法规,系统梳理 严格依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》编写而成,梳理完整的理论体系,引法规原文,并对内部控制基本规范与配套指引行深讲解,涵盖了企业的主要内部控制领域。 (2)贴近实务,上手操作 在阐述内部控制应用、评价和审计实务操作方法时,注重对风险和关键的把控,并贴合实际,突出内部控制实务,极大限度上还原了会计操作,有效提高会计工作者、管理者内部控制实操能力,健全企业内部控制体系。
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内 容 提 要
前言
第1篇 企业内部控制概述
第1章 企业内部控制
1.1 国内外内部控制的发展
1.2 实务案例
第2篇 企业内部控制基本规范解读
第2章 总则
2.1 法规原文
2.2 原文讲解
2.3 实务案例:XGM风险管理导向的内部控制体系的构建历程
第3章 内部环境
3.1 法规原文
3.2 原文讲解
3.3 实务案例:ZHY治理结构与内部控制案例分析
第4章 风险评估
4.1 法规原文
4.2 原文讲解
4.3 实务案例:基于内部控制风险评估环节的审计案例
第5章 控制活动
5.1 法规原文
5.2 原文讲解
5.3 实务案例:HYD量贩型超市
第6章 信息与沟通
6.1 法规原文
6.2 原文讲解
6.3 实务案例:列车信息沟通混乱造成的惨剧
第7章 内部监督
7.1 法规原文
7.2 原文讲解
7.3 实务案例:M集团内部监督失效带来的破产问题
第3篇 企业内部控制配套指引解读
第8章 企业内部控制应用指引第1号——组织架构
8.1 法规原文
8.2 原文讲解
8.3 实务案例:Q开发投资有限公司组织架构设计的弊端
第9章 企业内部控制应用指引第2号——发展战略
9.1 法规原文
9.2 原文讲解
9.3 实务案例:从DB公司看发展战略
第10章 企业内部控制应用指引第3号——人力资源
10.1 法规原文
10.2 原文讲解
10.3 实务案例:TY的考核秘籍
第11章 企业内部控制应用指引第4号——社会责任
11.1 法规原文
11.2 原文讲解
11.3 实务案例
第12章 企业内部控制应用指引第5号——企业文化
12.1 法规原文
12.2 原文讲解
12.3 实务案例
第13章 企业内部控制应用指引第6号——资金活动
13.1 法规原文
13.2 原文讲解
13.3 实务案例:关于A公司货币资金内部控制失效的思考[1]
第14章 企业内部控制应用指引第7号——采购业务
14.1 法规原文
14.2 原文讲解
14.3 实务案例:WEM全球采购[2]
第15章 企业内部控制应用指引第8号——资产管理
15.1 法规原文
15.2 原文讲解
15.3 实务案例:CAF公司的固定资产内部控制分析
第16章 企业内部控制应用指引第9号——销售业务
16.1 法规原文
16.2 原文讲解
16.3 实务案例:B公司销售与收款内部会计控制案例
第17章 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
17.1 法规原文
17.2 原文讲解
17.3 实务案例:软件公司研发项目内部控制方面的风险分析
第18章 企业内部控制应用指引第11号——工程项目
18.1 法规原文
18.2 原文讲解
18.3 实务案例:工程项目内部控制案例分析
第19章 企业内部控制应用指引第12号——担保业务
19.1 法规原文
19.2 原文讲解
19.3 实务案例:ST国嘉担保事件[3]
第20章 企业内部控制应用指引第13号——业务外包
20.1 法规原文
20.2 原文讲解
20.3 实务案例:DLD公司业务外包内部控制[4]
第21章 企业内部控制应用指引第14号——财务报告
21.1 法规原文
21.2 原文讲解
21.3 实务案例:ZSY独立编制财务报告体系建设
第22章 企业内部控制应用指引第15号——全面预算
22.1 法规原文
22.2 原文讲解
22.3 实务案例
第23章 企业内部控制应用指引第16号——合同管理
23.1 法规原文
23.2 原文讲解
23.3 实务案例:ZSY合同管理的内部控制体系
第24章 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
24.1 法规原文
24.2 原文讲解
24.3 实务案例:少校的命令
第25章 企业内部控制应用指引第18号——信息系统
25.1 法规原文
25.2 原文讲解
25.3 实务案例
第26章 企业内部控制评价指引
26.1 法规原文
26.2 原文讲解
26.3 实务案例
第27章 企业内部控制审计指引
27.1 法规原文
27.2 原文讲解
27.3 实务案例
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